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發表于:2019/7/12 8:38:31  點擊數:1次 醫院內部審計對醫院財務管理的意義

摘要:社會的發展促使醫院財務管理工作不斷革新,內部審計工作作為醫院財務管理工作中的重要組成,其審計工作的有效開展可以在提升財務管理工作效果的同時,促進醫院的可持續發展。因此,需要重視對內部審計工作的開展,本文針對強化醫院內部審計工作對于促……

發表于:2019/7/12 8:29:32  點擊數:2次 內部審計在財務管理的作用

摘要:財務管理工作成效取決于內部審計工作質量,而內部審計和企業是否能在激烈的市場競爭中占有一席之地有著非常緊密的聯系。所以,本文簡述了內部審計特點與職能,分析了內部審計在財務管理中的重要作用,提出了內部審計于財務管理中的優化構建舉措,以供……

發表于:2019/7/12 8:28:55  點擊數:2次 談醫療設備采購控制價核定的內部審計

摘要醫療設備是醫院運行和發展的重要物質基礎,如何用好設備采購資金不僅事關新設備采購或現有設備的更新維護,更關乎醫院提質增效和高水平健康發展。為適應當前我國醫改新形勢,提高資金運行質量和設備采購效能、提高審計效率,我院審計科將過去的事后審核……

發表于:2019/7/11 9:15:25  點擊數:2次 電網企業報表審計風險及防范措施

摘要:財務報表的審計工作是影響電網企業經營性業務質量的基礎。對財務報表審計過程中的各類風險進行有效的控制,可以使新時期電網企業所制定的經營戰略得到更大程度的優化。本文從審計團隊成員素質、審計機構設計合理性等多個方面,對財務報表設計工作的風……

發表于:2019/7/11 9:08:48  點擊數:3次 經濟責任審計風險的控制措施

摘要:事業單位經濟責任審計的目的,一方面是為了保護國有資產,防止貪污腐敗,侵占國家資產等違法犯罪行為的發生,另一方面則是對事業單位的經營管理狀況進行監督。現階段,事業單位經濟責任審計在國家管理和市場經濟發展過程中所體現出的作用日益凸顯。本……

發表于:2019/7/11 9:03:09  點擊數:2次 企業內部審計績效評價體系研究

摘要:企業內部審計的目的在于優化公司治理結構,從而實現企業的發展目標。而績效評價則有利于企業內部審計質量的提升。在經濟新常態背景下,越來越多的企業將創新管理提升為企業戰略,并不斷推進戰略目標的實現。首先指出了企業創新管理的主要內容。其次,……

發表于:2019/7/11 8:59:27  點擊數:3次 現代營房建設項目績效審計特點

摘要:現代營房建設項目是我國國防建設的重要構成部分,其具有的主要特點包括:投資數額較大、建設周期較長。在對現代營房建設項目進行全面、綜合管理時存在著一定的難度。因此應該注重加強現代營房建設項目的績效審計,其可以為現代營房建設項目提供更加科……

發表于:2019/7/11 8:53:58  點擊數:3次 高校內部審計質量提升路徑

摘要:隨著信息技術不斷發展完善,我國已經進入了大數據時代,各行各業的發展已經離不開海量數據的支持與參與。文章對現階段大數據技術應用于高校內部審計過程中存在的問題進行梳理,從高校內審抗風險能力、數據技術應用、高校內審制度三個角度,探究大數據……

發表于:2019/7/11 8:46:54  點擊數:3次 醫院內部審計在維保項目管理的作用

摘要:本文主要從醫院維保項目管理的現狀出發,通過對醫院維保項目管理實踐當中遇到的常見性問題的分析,探討從內部審計監督方面如何解決醫院維保項目管理中存在的難點問題,并提出相應具體的實踐措施和建議,說明在醫院維保項目的管理過程中醫院內部審計部……

發表于:2019/7/11 8:46:34  點擊數:3次 企業內部審計創新策略

摘要:近年來,社會信息化的發展越來越快,影響著許多企業,尤其是大數據在各個領域開始應用后,對企業的經營管理的多個環節有著非常重要的影響,同時,也讓企業內部的審計工作面臨了全新的挑戰,開闊了內部審計工作人員的眼界。對于企業的價值鏈管理來說,……

發表于:2019/7/9 11:37:15  點擊數:10次 離任經濟責任審計風險及應對措施

摘要:離任經濟責任審計,是對各單位領導人員在任職期間的財務收支、經營決策等各類經濟活動履行情況進行的審計。關乎對被審計人的評價、對被審計單位的形象、對被審計人的任用決策和對國有資產合理使用的評價決策。實踐中需辨識審計中可能存在的風險,探尋……

發表于:2019/7/9 11:29:20  點擊數:3次 上市公司關聯方交易與審計風險的關系

摘要:我國貿易自由化與經濟結構性改革為上市公司的職能優化提出了巨大挑戰,審計成為眾多職能形式的重要組成部分。與此同時,眾多大中型企業開始以母子公司或總分公司的形式拓展以取得市場競爭主動權。而在眾多交易形式中,母子公司、總分公司間的關聯交易……

發表于:2019/7/9 11:26:54  點擊數:2次 商業銀行風險導向審計問題與措施

摘要:現階段,在社會經濟不斷發展的背景下,我國商業銀行運行進程逐漸加快,與此同時,銀行競爭也越來越激烈。從當前情況來看,大多數商業銀行已經了解到了內部審計本身具備的價值和作用,因此,對于商業銀行而言,要想在激烈的競爭中占據主導地位,就必須……

發表于:2019/7/9 11:24:16  點擊數:3次 會計師事務所審計風險管理與防范

摘要:隨著經濟的發展,審計風險也不斷提高。會計師事務所要想長久的生存和發展,必須要做好審計風險管理。我國目前中小型會計師事務所偏多,一旦發生審計風險,將會給事務所帶來巨大的災難。本文圍繞淮安市注冊會計師事務所分析其審計風險管理現狀及存在的……

發表于:2019/7/9 11:17:08  點擊數:7次 工程審計本質觀點分析

【摘要】基于審計一般本質來闡釋工程審計本質。工程審計是以系統方法從行為、信息和制度三個維度對工程類經管責任履行情況實施的獨立鑒證、評價和監督,并將審計結果傳遞給利益相關者的工程治理制度安排。相對于工程項目審計、建設項目審計、投資審計、固定……

發表于:2019/7/9 11:16:41  點擊數:8次 工程審計問題與案例分析

摘要:本文從前期報建手續、內控制度、招標投標管理、合同管理等10個方面分析了工程審計可能遇到的問題,并給出說明案例。 關鍵詞:工程審計;經驗;案例分析 一、引言 沒有對項目全過程的系統性把握,就難以全面理解造價形成的過程,以及可能出現問題……

發表于:2019/7/9 11:13:27  點擊數:3次 績效審計在經濟責任審計的運用

摘要:新時期,高校教育受到了社會各界的廣泛關注,也取得了相當顯著的成果。經濟責任審計作為高校經營管理一個非常重要的組成部分,對于高校的發展有著不容忽視的影響,將績效審計融入高校經濟責任審計中,能夠提高審計質量,優化審計結果,提高治校水平。……

發表于:2019/7/9 11:07:30  點擊數:3次 孵化器專項資金績效審計構建方法

[摘要]由于目前還尚未形成一套科學合理統一的績效審計指標評價標準,因此對科技企業孵化器專項資金開展績效審計工作成為一個實踐障礙。因此,本文在平衡記分卡理念的基礎上,從公眾評價、內部管理運營、可持續發展、財務管理四個維度以及15個具體指標進……

發表于:2019/7/9 11:07:08  點擊數:3次 如何構建高校內部審計績效評價體系

摘要:“互聯網+”時代的到來與審計全覆蓋的要求,對高校內部審計工作提出了更新更高的要求。為了更好地開展高校內部審計職能工作,需要建立能對其進行合理績效評價的評價體系。本文擬引入平衡計分卡,從理論層面構建“互聯網+”時代下的高校內部審計績效……

發表于:2019/7/9 11:02:03  點擊數:4次 煙草行業內部審計發展情況

摘要:煙草行業內部審計是該單位考評和督促的過程,對部門和企業的收入和支出的情況,經營活動的真實有效性、合法性以及經營效益等做出基本的審查核定,從而保證有效的經濟管理以及可以實現企業價值以及達到運營目的。隨著我國煙草行業的持續發展和改革,該……

發表于:2019/7/9 11:01:21  點擊數:4次 企業內部審計問題與應對措施

摘要:在企業內部管理過程中,內部審計發揮著重要的作用,企業通過內部審計工作,可以優化企業內部經營環境。本文分析了企業內部審計存在的問題,提出具體的應對對策,幫助企業強化利用審計結果,適時外包內部審計,具體論述了企業內部審計存在問題的應對措……

發表于:2019/7/9 10:58:54  點擊數:2次 醫院內部審計工作改進措施

摘要:新形勢下,隨著醫院改革工作的開展,基建項目數量增多,是改善醫院環境、提高服務水平的必要措施。本文以內部審計為核心,首先分析了醫院基建項目內部審計的重要性和審計要點,然后指出目前內審工作的難點,最后闡述了幾點改進措施,以供參考。 關鍵……

發表于:2019/6/24 8:27:35  點擊數:6次 會計審計與會計財務核算與對策

【摘要】隨著經濟時代的到來,企業將面對更加激烈的競爭,企業對資金的全面把控和掌握關系著一個企業能否在市場中占取有利的地位。會計審計和財務核算對企業直接影響著企業的財務管理問題,企業為了能夠順應時代的發展,讓企業的生產經營活動不受到資金的限……

發表于:2019/6/21 11:16:19  點擊數:8次 工程審計風險模型的具體應用

摘要:隨著改革開放格局的變化,社會主義市場經濟得到發展,同時審計方面的要求也相繼提高。內部審計人員背負的責任重大,需要尋找出合適的解決方案面對工程審計存在的風險,適應新時代和新形勢社會主義市場經濟的變化,針對工程管理的實際情況,建立工程審……

發表于:2019/6/21 11:12:30  點擊數:10次 會計審計風險與防范

摘要:經濟的快速發展為會計審計工作帶來了更大的發展機遇,審計在企業中的作用更加明顯,但是會計審計在發展的過程中,也會面臨各種風險,如果不對其進行防范,將給企業帶來巨大的損失。本文主要對審計風險的含義、審計風險形成的原因以及防范措施進行了闡……

發表于:2019/6/21 11:09:48  點擊數:3次 會計審計與財務管理的作用

摘要:國家經濟的發展和騰飛完善了各項經濟制度,也對事業單位的財務管理有了更高,更嚴格的要求。財務管理是本單位的核心要素,會計審計工作也是單位財務管理的基礎,它可以糾正財務管理中的不足,減少審批工作的疏忽,也提高財務管理工作效率和管理質量。……

發表于:2019/6/21 11:09:22  點擊數:6次 企業會計審計現狀問題分析

摘要:隨著經濟社會的快速發展,企業會計審計工作的地位越來越重要。有效的會計審計可以顯著提高企業的經濟效益,降低財務風險,促進企業的生產管理。但是,許多公司不承認會計審計的作用,或混淆會計與審計。不僅難以發揮會計審計的作用,在一定程度上也阻……

發表于:2019/6/17 14:33:53  點擊數:5次 森林資源資產離任審計研究

【摘要】隨著以自然資源消耗為代價的工業發展不斷加快,自然資源承載力下降,環境污染嚴重。為貫徹落實生態文明理念,自然資源資產離任審計應運而生,目前處于理論與實踐的探索階段。本文以森林資源資產為例,引入壓力(P)-狀態(S)-響應(R)模型,……

發表于:2019/6/17 11:15:54  點擊數:8次 強制披露社會責任報告與審計收費研究

摘要本文以2014-2016年A股上市公司為研究樣本,利用Logit回歸模型和傾向得分匹配法(PSM)研究企業強制性披露社會責任信息與審計收費之間的關系。研究發現強制性披露社會責任報告顯著增加了企業的審計收費,因此企業強制性披露社會責任信……

發表于:2019/6/17 11:15:29  點擊數:5次 水資源審計現狀研究

摘要:改革開放四十年讓經濟崛起的同時也使環境遭受巨大破壞。十九大報告指出生態文明是民族千年發展大計,應著力解決環境問題,通過國家審計加強對地方生態的監管控制。首先理清國內外水資源審計方向主要文獻研究,其次對我國水資源審計工作現狀進行分析,……

發表于:2019/6/17 11:09:01  點擊數:5次 高校內部審計工作改進策略

摘要:新時期社會背景下,高校內部審計工作的創新發展應從多個方面、多個角度出發,通過高校審計工作的優化,提高高校的管理能力及競爭能力。本文將簡要分析高校內部審計的基本概念、主要職能及發展歷程,并論述高校內部審計的工作現狀,基于高校內部審計工……

發表于:2019/6/17 11:04:36  點擊數:13次 企業內部審計質量管理問題

摘要:企業內部設置審計部門是為了對企業加強管理和控制,對企業的發展有很重要的作用,所以企業加強內部審計業務質量的管理是非常有必要的。本文就對企業內部審計質量管理的現狀和存在的問題做出了簡要分析,并由此提出了一些能夠加強企業審計質量管理的有……

發表于:2019/6/13 14:58:06  點擊數:3次 中職存貨審計學習方法

摘要:存貨對于中職會計專業學生的學習是至關重要的,也是中職審計課程學習中不容忽視的內容。存貨審計具有很強的實踐性,由于課堂教學資源和場地的局限性,中職生往往很難理解存貨審計。在實際教學中,教師可從中職階段需掌握的審計目的出發,讓學生通過已……

發表于:2019/6/13 11:14:19  點擊數:1次 電網計量故障識別方法

[摘要]電網計量設備的準確性是保證用電客戶電費核算的公平公正,通過采用傳統的計量故障識別方法效率低下,準確性與實時性很難保證。隨著智能電網、移動通信、大數據技術等發展,通過構建電網計量故障識別模型,對海量的計量運行數據進行分析,是提升計量……

發表于:2019/6/12 17:05:52  點擊數:5次 審計文化精神訴求與建設路徑

審計文化精神作為組織文化精神重要的組成部分,不但能為審計事業的發展提供有益補充,在建設審計文化的過程中也能夠發揮重要作用。審計文化精神被視為審計機構與審計人員在審計實踐中形成的審計精神、審計觀念與審計作風,屬于個體的思維范疇,也被視作審計……

發表于:2019/6/5 9:05:03  點擊數:12次 工程物資管理現狀及發展趨勢

[摘要]建筑工程的物質管理直接關系著工程建設的成本以及工程質量和效率,其在工程管理中是一個非常重要的環節。但是目前我國工程物資管理效率并不是很好,經常會出現一些問題,影響整個工程的建設,也引起了建筑行業重視,本文就對目前工程物資管理的現狀……

發表于:2019/6/4 11:28:26  點擊數:21次 互聯網金融內部審計風險與控制

【摘要】互聯網與大數據技術推動了互聯網金融快速誕生和發展,傳統金融紛紛組織線上互聯網金融業務,新模式倒逼內部審計新變革。本文以平安集團互聯網金融為例,分析了互聯網金融的內部審計特點及風險,并探究了風險的成因,提出了應對措施和策略。 【關鍵……

發表于:2019/6/4 11:21:28  點擊數:4次 事業單位經濟責任審計風險防范措施

摘要:隨著我國政治經濟體制不斷健全和發展,具有中國特色的經濟責任審計的地位顯然越來越重要。事業單位因其獨特的性質,在一定程度上能夠代表國家的形象,防止事業單位領導人權力濫用和腐敗現象的出現,對其進行經濟責任審計顯得尤為重要。本文分析了經濟……

發表于:2019/6/4 11:18:49  點擊數:8次 房地產企業風險導向內部審計對策

摘要:隨著世界經濟的全球化進程的加快,企業面臨著越來越多的挑戰,正確運用防風險措施來應對經濟全球化的挑戰對我國房地產企業來說十分重要。那么我國的房地產企業如何正確運用防風險措施呢?這就要求我國的房地產企業完善自身的內部審計體系,建立完善的……

發表于:2019/6/4 11:15:40  點擊數:18次 企業審計風險產生原因與控制策略

摘要:對于企業而言在發展過程中面臨外部市場很多的不可預測性,同時在內部經營管理方面也面臨諸多的風險,審計工作在企業日常管理過程中發揮著重要的作用,加強審計風險監督和管控,有助于及時規避和防范各類風險,從而提高內部科學化運營管理水平,最大限……

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